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三定规定
 
黄山市审计局主要职责内设机构和人员编制规定
(阅读:4824次  时间:2016-02-23)
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黄山市机构编制委员会关于印发市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知
 

黄编字〔2015〕32号

 
各区、县人民政府,黄山风景区管委会,黄山经济开发区管委会,市政府各部门、各直属机构:
《黄山市审计局主要职责内设机构和人员编制规定》已经市机构编制委员会办公室审核,市机构编制委员会批准,现予印发。
 
 
                              黄山市机构编制委员会
                          2015年11月30日
黄山市审计局主要职责内设机构和
人员编制规定
 
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<黄山市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕47号)精神,设立黄山市审计局,为市政府组成部门。
一、职能转变
(一)增加对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的审计监督职责。
(二)增加对自然资源资产和领导干部耕地保护责任离任的审计监督职责。
(三)增加对机构编制管理情况的审计监督职责。
(四)增加对政府性债务的举借、使用、偿还、管理以及风险管控情况进行审计的职责。
(五)根据市政府职能转变要求取消和调整的其他职责。
二、主要职责
(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性法规规章草案,提出相关政策建议;负责属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位对审计查出问题的意见和建议整改到位的责任。
(二)制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向市政府、市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、专项审计调查情况及结果;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;依法向社会公布审计结果;向有关部门通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议:
1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.县(区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。
3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4.市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,工程价款结算和项目竣工决算。
5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6.市政府部门、县(区)级人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章执行情况、财政预算管理或国有资产、国有资源管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计(调查)。
(七)组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。
(八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (十)与县(区)级人民政府共同领导县(区)级审计机关,指导和监督下级审计机关的业务工作,按照有关规定协管县(区)级审计机关负责人。
 (十一)承办市政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责,市审计局设8个内设机构:
(一)办公室(审计信息技术应用科)
承担文电、会务、政务公开、机要、档案、保密、保卫、应急管理等机关日常运转工作;负责日常工作的协调和督查;负责综合考核工作;办理机构编制、人事管理、教育培训等工作;负责退休人员的服务管理工作;承担财务收支及国有资产管理、预算编制及执行情况等;承办协管县、区审计机关负责人的有关事项。
负责组织、指导、协调全市审计机关信息化建设工作,承担计算机审计推广运用,实施信息系统审计工作;负责局机关网站管理;协助开展计算机审计培训工作;开展相关专项审计调查。
(二)综合法规科
负责编制审计工作规划,安排年度审计项目;办理中央、省项目转授权和市属审计项目向下级机关授权工作;划分局机关的审计范围;负责全市审计工作综合性文件、报告和审计规定、办法的起草;组织对区(县)审计机关和社会审计组织审计业务质量的监督检查;指导内部审计工作;审核与复核局机关的审计报告、审计意见书和审计决定;承担被行政复议的答复、听证以及行政诉讼案件的应诉工作;组织实施审计普法教育,指导全市审计机关的法制工作;负责信息、统计、科研等工作;联系特约审计员。
(三)财政金融审计科
负责编制市预算执行情况审计方案,汇总审计结果;负责审计市级预算执行情况、市地方税务系统税收征管情况、市国库办理市级预算内外资金的收纳拨付情况;负责审计县(区)人民政府预算执行情况和决算;负责审计市财政局、市地税局(根据省审计厅授权)及其下属单位的财务收支状况;负责组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计;根据上级审计机关授权,负责审计国家金融、保险和非银行金融机构的资产、负债和损益状况;负责对地方金融、保险和非银行金融机构进行审计监督;开展专项审计和审计调查;指导全市财政和金融审计业务。
(四)行政事业审计科(农业资源环保审计科)
负责审计与市财政局拨缴款关系的市人大机关、市政府工作机构、市政协机关、市法院机关、市检察院机关和政党组织、社会团体的财政财务收支;组织审计市政府主管部门和县(区)级政府管理的教科文卫专项资金。负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的农林水利、扶贫开发、资源环保资金的筹集、管理和使用情况,开展相关专项审计或审计调查。
(五)社保外资审计科(民生工程审计科)
负责审计养老、医疗、工伤、失业等社会保险基金的财务收支及各项福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的筹集、管理和使用情况。根据上级审计机关授权审计国际金融组织和外国政府贷款、控股和捐赠款明细财务收支;负责对中方控股的中外合资、合作企业和国(境)外企业的审计;提供世界银行和亚洲开发银行援助、贷款项目的审计公正报告;承担民生工程审计工作;开展相关专项审计调查。 
(六)固定资产投资审计科
负责市本级政府投资和以政府投资为主的建设项目的审计管理;负责市本级政府投资和以政府投资为主的建设项目跟踪审计、竣工决算审计、价款结算审计管理;开展相关专项审计调查;负责制定政府投资建设项目审计工作有关制度、规定、办法;负责组织社会协审机构参与政府投资项目的审计,并加强监管考评;督促并检查被审计单位对审计意见、建议和审计决定的整改落实情况。
(七)经贸审计科
负责审计市政府有关部门及其下属单位的财务收支;根据上级审计机关的授权,负责审计中央、省直企业的资产、负债和损益状况;组织对市属国有企业和国有资本占控股或主导地位企业的审计监督;开展专项审计和审计调查;指导全市经贸审计业务。
(八)经济责任审计局
负责审计市政府有关部门及其下属单位的财务收支;根据有关规定,组织对全市党政领导干部和国有企业、国有控股企业和国有资产占主导地位企业领导人员的任期经济责任审计;负责对市直党政领导干部任期经济责任审计工作;开展专项审计和审计调查;指导全市经济责任审计业务。
市纪委(市监察局)派驻市审计局纪检组(监察室),按市有关文件规定履行职责。
四、人员编制
(略)
五、其他事项
地方各级审计机关领导干部的管理,实行双重领导,以地方党委为主的体制。区县党委在任免、调动、奖惩区县级审计机关负责人时,应事先征求市审计局的意见。市审计局要协助区县党委加强对区县级审计机关领导班子的考察了解,经常反映情况,主动提出领导班子配备、调整的建议。
六、附侧
本规定由市机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市机构编制委会员办公室按规定程序办理。
 
 
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